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政协2016年决算公开(一)
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发布时间:2017/7/20 15:25:00
来源:  单位:  发布人:政协网站录入员
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第一部分    阜新市政协概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新政协2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(Z01)

二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)

三、收入决算表(Z03)

四、支出决算表(Z04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

八、部门决算相关信息统计表(CS05)

 

第三部分    阜新市财政局2016年度部门决算情况说明


第四部分    名词解释




 

第一部分 阜新市政协概况

 

一、主要职责

政协章程规定,政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

 所谓政治协商,是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有:政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

 所谓民主监督,是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察,委员提案,委员举报或以其他形式提出批评和建议,参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

 参政议政是1993年3月修订政协章程时新列入的一项主要职能,反映了球探体育比分工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种形式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市政协2016年部门决算编制范围的级预算单位包括:

1、阜新市政协机关

2、阜新市政协提案委办

3、阜新市政协经济委办

4、阜新市政协教科卫体委办

5、阜新市政协社法民宗委办

6、阜新市政协文化文史委办

7、阜新市政协港澳台侨外事委办

8、阜新市政协人口资源环境委办

9、阜新市政协综合调研办公室

10、阜新市政协高新开发区工委办

11、阜新市政协县区政协联络指导委员会等

第二部分 阜新市政协2016年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

                                            财决01表

              2016年度                     金额单位:元

收入

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

一、财政拨款收入

1

10,017,600.00

11,383,693.32

11,383,693.32

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

 

 

二、上级补助收入

3

 

 

 

三、事业收入

4

 

 

 

四、经营收入

5

 

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

 

 

六、其他收入

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

本年收入合计

24

 

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

 

 

    年初结转和结余

26

 

 

 

      基本支出结转

27

 

      项目支出结转和结余

28

 

      经营结余

29

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

总计

36

 

 

 

支出

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

4

5

6

一、一般公共服务支出

37

6,984,000.00

7,964,802.02

7,964,802.02

二、外交支出

38

 

 

 

三、国防支出

39

 

 

 

四、公共安全支出

40

 

 

 

五、教育支出

41

 

 

 

六、科学技术支出

42

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44

3,033,600.00

3,962,540.53

3,726,426.32

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

 

十、节能环保支出

46

 

 

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

 

十二、农林水支出

48

 

 

 

十三、交通运输支出

49

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

 

十六、金融支出

52

 

 

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

 

十九、住房保障支出

55

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

 

二十一、其他支出

57

 

 

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

 

二十三、债务付息支出

59

 

 

 

本年支出合计

 

 

 

 

    结余分配

 

 

 

 

      交纳所得税

 

 

 

 

      提取职工福利基金

 

 

 

 

      转入事业基金

 

 

 

 

      其他

 

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

财政拨款收入支出决算总表

2016年度

财决01-1表

金额单位:元

收     入

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏    次

 

1

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

10,017,600.00

11,383,693.32

11,383,693.32

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

本年收入合计

24

10,017,600.00

11,383,693.32

11,383,693.32

25


年初财政拨款结转和结余

26

 

543,649.23

543,649.23

一、一般公共预算财政拨款

27

 

543,649.23

543,649.23

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

 

 

29

 

 

 

总计

30

10,017,600.00

11,927,342.55

11,927,342.55



支     出

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共服务支出

31

6,984,000.00

6,984,000.00

 

7,964,802.02

7,964,802.02

 

7,964,802.02

7,964,802.02

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

3,033,600.00

3,033,600.00

 

3,962,540.53

3,962,540.53

 

3,726,426.32

3,726,426.32

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

77

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,691,228.34

11,691,228.34

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

    基本支出结转

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

83

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

支     出

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、基本支出

54

7,454,110.00

7,454,110.00

 

9,823,840.32

9,823,840.32

 

9,627,840.32

9,627,840.32

 

    人员经费

55

6,161,110.00

6,161,110.00

 

7,620,435.12

7,620,435.12

 

7,504,435.12

7,504,435.12

 

    日常公用经费

56

1,293,000.00

1,293,000.00

 

2,203,405.20

2,203,405.20

 

2,123,405.20

2,123,405.20

 

二、项目支出

57

2,563,490.00

2,563,490.00

 

2,103,502.23

2,103,502.23

 

2,063,388.02

2,063,388.02

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政事业类项目

59

2,563,490.00

2,563,490.00

 

2,103,502.23

2,103,502.23

 

2,063,388.02

2,063,388.02

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出经济分类

64

    工资福利支出

65

3,315,448.00

3,315,448.00

 

    商品和服务支出

66

3,659,292.22

3,659,292.22

 

    对个人和家庭的补助

67

4,555,293.12

4,555,293.12

 

    对企事业单位的补贴

68

 

 

 

    债务利息支出

69

 

 

 

    基本建设支出

70

 

 

 

    其他资本性支出

71

161,195.00

161,195.00

 

    其他支出

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

77

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,691,228.34

11,691,228.34

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

    基本支出结转

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

 

236,114.21

236,114.21

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

83

10,017,600.00

10,017,600.00

 

11,927,342.55

11,927,342.55

 

11,927,342.55

11,927,342.55









 
 
主办单位:阜新市政协
技术支持:阜新市信息中心