球探体育比分

图片
走进阜新
政协概览
知情明政
学习园地
政协会议
今天是:
政协2016年决算公开(二)
当前位置:球探体育比分  
发布时间:2017/7/21 11:23:00
来源:  单位:  发布人:政协网站录入员
点击:45316

收入决算表

财决03

                                                 2016年度                                 金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,383,693.32

11,383,693.32

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,657,267.00

7,657,267.00

 

 

 

 

 

20102

政协事务

7,657,267.00

7,657,267.00

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

6,257,367.00

6,257,367.00

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

799,900.00

799,900.00

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

600,000.00

600,000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,726,426.32

3,726,426.32

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

20808

抚恤

355,953.00

355,953.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

355,953.00

355,953.00

 

 

 

 


支出决算表

                                                  财决04

                                                2016年度                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,691,228.34

9,627,840.32

2,063,388.02

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,964,802.02

6,257,367.00

1,707,435.02

 

 

 

20102

政协事务

7,964,802.02

6,257,367.00

1,707,435.02

 

 

 

2010201

行政运行

6,257,367.00

6,257,367.00

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

1,107,435.02

 

1,107,435.02

 

 

 

2010204

政协会议

600,000.00

 

600,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,726,426.32

3,370,473.32

355,953.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

20808

抚恤

355,953.00

 

355,953.00

 

 

 

2080801

死亡抚恤

355,953.00

 

355,953.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                    财决07

2016年度                            金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

543,649.23

 

543,649.23

11,383,693.32

9,627,840.32

1,755,853.00

201

一般公共服务支出

543,649.23

 

543,649.23

7,657,267.00

6,257,367.00

1,399,900.00

20102

政协事务

543,649.23

 

543,649.23

7,657,267.00

6,257,367.00

1,399,900.00

2010201

行政运行

 

 

 

6,257,367.00

6,257,367.00

 

2010202

一般行政管理事务

543,649.23

 

543,649.23

799,900.00

 

799,900.00

2010204

政协会议

 

 

 

600,000.00

 

600,000.00

208

社会保障和就业支出

 

 

 

3,726,426.32

3,370,473.32

355,953.00

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

 

20808

抚恤

 

 

 

355,953.00

 

355,953.00

2080801

死亡抚恤

 

 

 

355,953.00

 

355,953.00

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11,691,228.34

9,627,840.32

7,504,435.12

2,123,405.20

2,063,388.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

7,964,802.02

6,257,367.00

4,133,961.80

2,123,405.20

1,707,435.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

7,964,802.02

6,257,367.00

4,133,961.80

2,123,405.20

1,707,435.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

6,257,367.00

6,257,367.00

4,133,961.80

2,123,405.20

 

 

 

 

 

 

1,107,435.02

 

 

 

1,107,435.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

600,000.00

 

 

 

600,000.00

 

 

 

 

 

3,726,426.32

3,370,473.32

3,370,473.32

 

355,953.00

 

 

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

 

 

355,953.00

 

 

 

355,953.00

 

 

 

 

 

355,953.00

 

 

 

355,953.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                            财决08-1

2016年度                            金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,627,840.32

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

201

一般公共服务支出

6,257,367.00

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

20102

政协事务

6,257,367.00

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

2010201

行政运行

6,257,367.00

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

208

社会保障和就业支出

3,370,473.32

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,370,473.32

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3,370,473.32

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

2016年度                    金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

2,123,405.20

(一)支出合计

2

546,000.00

634,694.52

(一)行政单位

23

2,123,405.20

  1.因公出国(境)费

3

 

118,822.30

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

546,000.00

515,872.22

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

546,000.00

515,872.22

(一)车辆数合计(辆)

27

18

  3.公务接待费

7

 

 

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

 

 

  2.一般公务用车

29

18

         其中:外事接待费

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

18

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

2016年度部门决算公开及批复情况统计表

单位名称(公章):

是否已经公开

公开时间

公开方式

备  注

2017年7月19日

网上

 

公开决算的网页地址

fxrc.gov.cn/

公众反映及答复情况

良好

部门所属决算单位个数

1

批复决算单位个数

1

 

填表人:杜颖

办公电话:3338716

手机:13941842599

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。


第三部分 阜新市政协2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1138.35万元,比同年增加了82万元,包括:

1.财政拨款收入1138.35万元,其中:公共预算财政拨款收1138.35 万元

2.上级补助收入

3.事业收入

4.经营收入

5.附属单位上缴收入

6.其他收入

7.用事业基金弥补收支差额

8.上年结转24万元,主要是未支付会议费、年末拔入主席调研费等原因形成的。

(二)支出总计1169.12万元,比同年减少了102万元,包括:

1.基本支962.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出331.54万元,对个人和家庭的补助支出418.90万元,商品和服务支出196.22万元。其他资本性支出16万元。

2.项目支出206.34万元,主要包括会议费等业务支出。

3.上缴上级支出万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转24万元

主要未支付会议费、年末拔入主席调研费。

等原因形成的。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市政协2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1169.12万元,其中:基本支962.78万元,项目支出206.33万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出1169.12万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出796.48万元,社会保障和就业支出372.64万元

1. 一般公共服务支出796.48万元,包括:

1)行政运行625.74万元,主要是办公费和差旅费等支出。

2)一般行政管理事务110.74万元,主要是物业管理费等支出。

3)政协会议60万元,主要是会议费等支出。

2. 科学技术支出 

3. 社会保障和就业支出372.64万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休337.04万元,主要是离退休工资和电话费等支出。

2)死亡抚恤35.60万元,主要是等支出。

4.医疗卫生支出 

5. 农林水事务支出 

6. 交通运输支出 

7. 资源勘探电力信息等事务支出 

8.商业服务业等事务支出 

9. 国土资源气象等事务支出 

10. 住房保障支出 

11. 其他支出 

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出63.47万元,其中:因公出国(境)费11.88万元,公务用车购置及运行维护费51.59万元。2016年度“三公”经费支出比2014年减少15.77万元,下降19.9%,主要是车辆减少等原因。

1.因公出国(境)费11.88万元,主要用于出国考察等,2016年参加出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务接待费 

3.公务用车购置及运行维护费51.59万元,其中公务用车运行维护费51.59万元。2016年购置公务用车,年末公务用车保有量18辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年政协机关运行经费支出212.34万元,比2014年增加42.43万元,增长24.97%,主要原因是劳务费等增加

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,市政协共有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆,单位价值200万元以上大型设备无。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
 
主办单位:阜新市政协
技术支持:阜新市信息中心